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财务欺诈与舞弊防范20项自测 · 1分=未实施 5分=全面达标
0/20 未完成

核心风险点

挪用资金 虚增收入 资产隐匿 关联交易非关联化

保障措施基准

轮岗制+强制休假 内审直报董事会 反舞弊举报平台
一键参考值:全部设为3分
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